在金融监管趋严的当下,商业银行内控合规压力剧增。银监局、省联社等监管机构对金融机构内控合规管理提出严苛要求,传统人工管理模式难以契合高效、精准、全面的合规管理需求。
        从行业现状看,部分商业银行内控合规业务存在信息分散、数据统计不规范、流程执行效率低等问题,致使合规报表真实性存疑、风险响应滞后、重复劳动频发。同时,员工合规意识参差不齐,合规学习与业务实践脱节,违规事件处理流程不闭环,进一步加大了机构合规风险。
        
为破解上述痛点,实现内控合规管理的信息化、标准化与智能化,依托ICC内控合规管理系统及配套移动端应用,构建全流程、多维度合规管理体系成为必然选择。该系统以监管要求为导向,融合行业优秀实践,致力于打通内控合规业务全链条,提升管理效率与风险防控能力。        

         ICC内控合规管理系统是一款专为金融机构打造的专业级内控合规管理平台,运用先进的信息技术,集成了制度管理、流程管控、风险监测、合规检查、整改跟踪、员工培训等多项核心功能,为金融机构提供一站式内控合规管理解决方案,助力其满足监管要求,强化风险防控,提升合规管理水平。

         本系统为商业银行流程银行建设的重要配套项目,旨在实现流程管理与合规风险控制的深度融合,是流程银行建设中流程与合规风险管理的具体落地。系统功能的设计与实施充分对标国家监管总局、省联社等监管机构关于内控与合规管理的相关要求,借鉴业内先进实践经验,结合农商行业务实际,全面构建《流程与合规风险管理系统》。

本期项目的目标定位如下:

1、系统架构设计

        基于 “全员参与、全程管控、全景监测” 理念,ICC 内控合规管理系统采用 “PC 端 + 移动端” 双端协同架构,涵盖基础管理、业务执行、风险监测、学习赋能四大核心模块,构建 “制度 – 检查 – 整改 – 学习” 闭环管理体系。系统架构具备高扩展性、稳定性与安全性,可依据金融机构业务发展与监管要求变化灵活调整与升级。

2、系统模块简介

2.1制度管理

1)实现电子化制度库管理,包括其导入、维护、外规解读管理;
2)实现内部规章制度的维护、评价、更新和发布;
3)实现内外规规章制度与流程、风险点、违规积分规则的映射;提高合规检查底稿、合规报告、风险矩阵数据的规范性,快速定位制度依据

2.2流程文件管理

1)实现在线绘制业务流程图,实现了业务流程、风险点、违规积分规则、控制措施、制度条款、风险应措、岗位职责、违规事件等之间的管理;
2)实现操作指引性质的流程体系文件和合规手册的数字化维护、更新和导出;
3)促使操作人员了解本职岗位职责、参与的业务流程及节点、操作要点、风险点、案例及该流程曾发生的违规事件;
4)促使管理人员管理好关键违规关节,有针对性的加强控制措施,了解违规情况及改进效果;
5)知道合规检查人员开展合规检查工作,是完整的以流程为线索的合规检查指。

2.3检查管理

1)实现了从检查计划申报、审批、项目立项、检查准备、检查日期、检查底稿、项目报告、项目评价的实务管理;
2)提供了标准和专案两种不同精度的检查管理流程;
3)风险排查、内部审计、外部检查、监管及外部审计的结果均可纳入系统管理,真正实现全行违规问题的大集中;
4)实现计划、项目、底稿、问题的综合查询,提供了以项目、业务、组织、产品、流程等丰富的多维度统计报表。

2.4违规事件管理

1)基于内规实现了业务、流程、风险点、违规积分规则的多维度风险管理矩阵,构建了统一的违规标准库,实现了分级管理;
2)实现了风险点的识别及审核入库管理;
3)支撑总行定期开展风险点和违规积分的评估和调整,并记录相应的调整痕迹。实现了基于检查项目的风险识别、违规事件登记和报送,以及零散违规事件的移植归档管理(虚拟项目);

2.5积分管理

员工积分与基于积分的绩效是全行合规管理活动的一项重要工作和有效的合规推进手段。
1)实现了积分认定、申诉、处置的流程,实现了积分认定单的系统生成、签署和归档管理;
2)为违规事件登记人员和积分管理人员提供了违规积分规则的快速检索的功能,实现了默认扣分,建议扣分、实际扣分管理;
3)实现了外部导入违规事件(已认定)的申诉屏蔽,例如事后监督系统的结果;
4)实现了与违规检查的关联;
5)支撑手工登记。

2.6问题管理

1)系统内够构建了完整的内外部检查发现问题的整改督办体系,明确了整改责任部门、整改合适部门级督办部门,努力解决整改难问题;
2)以系统设定好的参数为依据,以业务归属和责任人为参考,自动定位整改责任部门、核实部门级督办部门,自动推送待办至个人,自动推送通知至相应部门和岗位;
3)通过系统实现持续跟踪整改完成情况;
4)系统自动形成整改台帐及报表,展现整改完成率指标,整改时间间隔指标等。

2.7内控评价

1)实现内控评价的电子化作业,降低评价成本,提高监督管理水平;
2)在风险点与评价点之间建立管理,充分利用系统内检查成果数据;
3)构建灵活、动态、易于调整的内控评价模式;
4)从过程和结果两个视角来开展内控评价。

2.8风险管理

1)通过系统实现风险管理范畴中与合规紧密相关的业务的管理;
2)风险预警实现外部监管信息的传递、风险评价实现内部风险课题的分析成果。从事前角度开展合规风险防控;
3)通过全行和专项的方式实现风险排查管理,登记风险;
4)支撑风险认定并转化为违规事件和问题处理。

2.9配套模块

1)实现法务管理,包括诉讼申请、诉讼材料准备、时效保全、诉前/诉中资产保全、诉讼档案管理、诉讼台帐追踪等;
2)实现审计与内控合规相关的业务管理,包括:审计计划管理、审计方案管理、审计过程管理、审计结果管理;
3)实现了审计结果与违规事件的关联管理。

2.10我的岗位

1)基于及时通讯技术,将合规落实到人人合规,事事合规,从过去的被动合规向全员主动合规过度和转化;
2)实现任务、通知的及时提醒,将合规考核做到随时考核,嵌入合规学习和咨询功能,推动合规知识文化的建设。

2.11系统管理

组织、用户、岗位角色、权限和数据字典的管理。

2.12配置管理

系统基础业务数据及控制数据的配置管理。

移动端协同

        作为 PC 端补充,移动端支持员工随时查看 “我的学分”“岗位职责”“合规积分”,通过 “每周一案”“挑战答题” 等功能强化碎片化学习,同时支持合规建议提交、举报申请等互动功能,提升全员参与度。员工在日常工作间隙,可通过手机端参与 “每周一案” 学习,了解实际违规案例及防范措施,参与“挑战答题” 巩固合规知识,还能便捷提交合规建议或举报违规行为,形成全员参与合规管理的良好围。

3、系统操作介绍

3.1系统首页

首页分为六大版块展现出不同的业务线条;
系统公告:该版块显示该系统发布给当前用户的公告。
机构违规总积分柱状图:该版块显示各机构违规总积分的信息。
登陆次数排名:该版块显示用户登陆该系统的次数及排名。
违规事件等级饼状分布图:该版块以饼状图的形式显示各等级违规事件所占比率。
流程违规事件柱状图:该版块以柱状图的形式显示各流程违规事件所发生的数量(从年初至今)。
违规事件等级饼状分布图:该版块以饼状图的形式显示各等级违规事件所占比率。

3.2我的岗位


功能说明:
(1)基本信息:显示个人的基本信息。
(2)违规事件:显示该用户在办理业务过程中违规的记录。
(3)违规整改:该用户违规事件整改的具体信息。
(4)违规积分:统计该用户季度和年度违规扣分。
(5)岗位职责:明确个人的职责。
(6)岗位流程:显示自己岗位所涉及的流程。
(7)部门职责:显示自己所在部门的职责范围。
(8)风险指引:具体说明该用户在工作中可能遇到的风险点,并且提供风险点的控制措施。

3.3查询管理

该模块下包含7个子功能
违规事件查询:支持按条件查询违规事件信息,查看所选事件的详细内容及申诉情况,并可导出所选违规事件数据。
后督差错查询:支持按条件查询后督差错信息,并查看所选违规事件的详情。
考试成绩查询:支持按条件查询考试信息,并查看选中考试的成绩明细。
合规咨询查询:支持按条件查询合规咨询信息,查看选中记录的详细内容,并可导出相关咨询数据。
贡献积分查询:支持按条件查询贡献积分信息,并查看选中记录的详细信息。
制度审查查询:支持按条件查询制度审查信息,查看选中审查记录的详细信息。
管理积分查询: 支持按条件查询责任人扣分信息,并查看管理积分的具体扣分办法。

4、合规看板

4.1风险档案【风险案例库

人员风险档案:查询符合条件的人员风险档案。
岗位风险档案:查询符合条件的岗位风险档案
机构风险档案:查询符合条件的机构风险档案
业务流程风险档案:查询符合条件的业务流程风险档案
流程管理部门风险档案:查询符合条件的流程管理部门风险档案。

4.2报表统计

员工违规积分统计:支持按条件查询员工违规积分统计,查看选中记录的详细信息,并可导出所选统计数据。
机构违规积分统计:支持按条件查询机构违规积分统计,查看选中记录的详细信息。
管理积分统计:支持按条件查询年度违规事件。
员工贡献积分统计:支持查询贡献积分信息,查看详细积分记录,并导出贡献总分数据。
机构贡献积分统计:支持按条件查询机构贡献积分记录,查看选中记录的详细内容。
合规检查任务统计:支持按条件查询合规检查任务,导出选中任务的相关信息。
违规事件查询:支持按条件查询违规事件,查看选中事件的详细内容和申诉信息,且可导出相关数据。
全行员工登录统计:支持按条件查询员工登录信息记录。

4.3指标监测

违规事件等级查询:支持按条件查询业务流程风险指标,导出相关违规事件的等级信息。
风险发现防线指标:支持按条件查询各类风险发现渠道信息。
违规事件发现时效:支持按条件查询违规事件的发生时效数据。
违规自查发现率:支持按条件查询违规自查发现的相关信息。
违规事件整改到位率:支持按条件查询整改到位情况相关信息。
违规事件风险点矩阵:支持按条件查询违规事件相关的风险点情况。

5、合规学习 【合规管理库

5.1合规自学

        合规自学功能包含流程学习、内规库、外规库、风险点库、风险案例库、合规简报、外规内化、制度解读、合规题库及合规知识搜索十个子模块。各模块均提供信息查询与详情查看功能,其中内/外规库支持收藏条例,合规题库支持WORD查看试题,而合规知识搜索则提供多条件全文检索能力。

5.2合规辅导

        合规考试功能通过辅导计划管理、在线合规辅导、合规辅导审查和合规辅导查询四大模块,实现合规知识的全流程辅导管理。核心操作涵盖计划的增删改查与下发、在线学习与心得提交、学习成果审查及历史辅导记录查询,旨在提升学习效率和效果。

5.3合规考试

合规考试功能分为三大模块分别为:题库管理、统一考试【总题库】、随机考试【学习题库】。为客户提供在线制定试题,制作试卷,使考试流程变得简单高效。

5.3.1题库管理

该系统题库功能围绕题目全生命周期管理设计:
题库管理:提供题目的增、删、改、查(含查看详情)、导入/导出(EXCEL模板)、提交审核以及启用/停用状态控制。
题库审核:支持对提交的题目进行搜索、查看详情,并做出通过或驳回的审核决策。
学习题库构建:
试题总库:用于搜索、查看题目详情,并可将选中题目设为学习题库的试题。
学习题库管理:支持学习目录的新增、修改、删除,以及试题的移除、补录和查询。

5.3.2统一考试【总题库

该系统专注于试卷的构建、考试组织与成绩管理:
试卷管理:
组卷:通过试卷列表(管理现有试卷)、备选题库(搜索选题)和配置试卷(关联业务、填写信息)三个环节创建和修改试卷。
操作:支持试卷的增删改查(查看)、试题补录、设置可考状态。
考试安排:提供考试计划的增删改查(查看明细),并支持将试卷导出为WORD或EXCEL格式。
考试执行:
模拟考试:搜索并选择试卷进行模拟练习。
正式考试:搜索、启动试卷考试,并可查看试卷详情和最终分数。
成绩管理:
成绩查询:查询员工考试成绩并查看个人明细。
考试查询:查询考试记录,查看整场考试所有人员的成绩明细并支持导出EXCEL。

5.3.3随机考试【学习题库

该系统核心功能是基于随机组卷实现全流程考试管理:
考试计划制定:提供考试计划的增、删、改、查(含查看详情)功能。
多模式考试执行:
模拟考试:查询并开始模拟考试。
正式考试:查询、开始正式考试,并可查看考试明细。
成绩与考试记录分析:
成绩查询:查询考试成绩及查看明细。
考试查询:查询考试记录、查看成绩明细并支持导出至WORD或EXCEL

5.4合规咨询

该模块提供合规咨询的全流程管理:
合规咨询申请:支持用户对咨询进行增、删、改、查(含查看详情)、提交操作。
合规咨询处理:支持对提交的申请进行查询、查看、回复或不予受理。
合规咨询查询:提供对所有咨询记录的查询、详情查看及批量导出至EXCEL功能。

5.5合规培训

该模块实现合规培训的全流程线上化管理:
培训申请:支持用户对培训课题进行增、删、改、查(含查看流程进展)及提交审查。
培训审查:提供待审培训的查询、详情查看、流程进展跟踪及核心的审查决策功能。
合规培训查询:支持对所有合规培训记录的查询与详情查看。

6、检查中心

6.1合规检查
6.1.1要点计划管理

该模块专注于合规检查计划的制定与审批全流程管理,核心包括:
检查要点库维护:提供要点的增、删、改、查基础管理。
多类型检查计划管理(年度/季度/达标):
计划创建与提交:支持各类计划的新增、修改、删除、查看详情、提交审批及附件添加。
标准化多级审批流程:每类计划均遵循“申请 -> 初审 -> 复审”流程,支持各级审核操作。
全流程进度跟踪:各级环节均提供“申请进展”功能,实时查看审批状态。

6.1.2 信贷合规检查

该模块覆盖信贷合规检查的全流程:
检查方案管理:
支持方案的制定、修改、删除、查看详情、信息补录及停用。
提供方案下发通知、EXCEL任务模板下载及WORD预览功能。
现场检查执行:
执行检查操作启动检查流程。
组长可生成、修改、查看机构汇总检查底稿。
支持查看详细检查要点、检查方案及其WORD预览。
检查结果查询与权限控制:
提供方案的查看详情和WORD预览功能。
核心在于设置方案查看权限,控制数据访问范围。

6.1.3会计合规检查

该模块实现会计合规检查的闭环管理:
方案管理:
提供方案的制定、修改、删除、查看详情、信息补录及停用。支持方案下发通知及WORD预览。
现场执行:
执行检查操作启动检查流程。组长负责生成、修改、查看合规检查汇总底稿。支持查看详细检查要点及关联检查方案。
结果查询与权限控制:
提供检查方案的详情查看与WORD预览。核心在于设置方案查看权限,管理数据访问范围。

6.1.4其他合规检查

该模块为通用性合规检查提供全流程管理,核心功能包括:
方案管理:支持检查方案的制定、修改、删除、查看详情、信息补录、停用,以及方案下发通知和WORD预览。
现场执行:提供执行检查功能,检查组组长可生成、修改、查看检查汇总底稿,并支持查看任务检查要点和关联的检查方案。
结果查询与权限控制:允许用户查看方案详情及其WORD预览,核心在于设置方案查看权限以管理数据访问。

6.1.5检查报告【一般性检查】

该模块专注于一般性检查报告的生成、审核与跟踪全流程:
报告申请与提交:支持报告的提交申请,并可随时查看关联检查方案及申请流程进展。
多级审核与建议:
复核环节:对报告进行复核操作。
高管建议环节:高层领导可对报告给予建议。(各环节均支持查看报告及跟踪进展)
报告查询与结果整合:提供最终报告的查询,并整合查看高管给予的建议、关联检查方案及完整流程进展。

6.1.6检查报告【达标行检查】

该模块实现达标性检查报告的创建、多级审核与跟踪查询全流程:
报告创建与提交:
支持报告的生成、修改、查看,并最终提交申请。
两级审核流程:
初审:对提交的报告进行初步复核。
复审:对通过初审的报告进行最终复核。(两级审核均支持查看汇总报告详情及跟踪流程进展)
报告查询:提供最终报告的查看功能,并支持追溯完整的流程进展状态。

6.1.7合规自查

该模块提供合规自查的端到端管理流程:
方案制定与下发:支持自查方案的新增、修改、删除、查看详情,并通过下发功能启动检查流程。
执行检查:提供执行检查操作启动自查,并可查看检查方案详情(支持双击查看任务明细)。
检查复核:支持对已执行检查的查询,并聚焦于检查结果的底稿审核(查看底稿明细与底稿汇总查看)。

6.2案防排查

案防排查任务管理:提供模板任务的查询、增删改查、EXCEL模板下载及任务导入功能。
年度排查计划管理:提供年度计划的增删改、提交、添加附件及查看申请进展功能。
年度排查计划初审&年度排查计划复审:均提供计划的查询、详情查看、审核操作及流程进展跟踪功能。
案防排查方案管理:提供方案的查询、制定/修改/删除、详情查看、下发通知、导出方案及停用功能。
相关人员执行排查:提供方案的查询、详情查看、编辑、EXCEL模板下载、结果导入、附件添加及提交功能。
排查报告汇总管理&排查报告查询管理:均提供方案的查询、详情查看、附件预览及EXCEL汇总预览功能。

 

6.3违规事件【业务线条违规库

违规事件包含八个功能:违规事件登记、违规事件复核、违规人员认定、违规计分申诉、违规申诉处理、部门事件查询、违规积分查询、申诉记录查询。

6.4整改管理

整改管理流程涵盖以下核心环节:
通知书管理:提供整改通知书的查询、拟定、修改、关联违规事件查看及下发功能。
责任人整改:责任人可查询通知、执行/修改整改、查看事件/通知/整改详情、提交整改信息并查看审批建议。
审核与复核
初审:兼职合规员对整改情况进行审核,可查看详细整改信息。
复核:检查组长对整改信息进行复核,可查看详情及审批建议。
汇总与督办:提供整改信息的综合查询(含违规事件、整改详情、审批建议查看),并支持对过期未整改责任人进行短信催办。

6.5违规积分

违规积分查询:提供查询、查看违规事件详情、查看申诉详情以及导出违规积分记录至EXCEL的功能。
管理积分查询:提供查询符合条件积分信息的功能。

6.6贡献积分

贡献积分申请:提供查询、新增、修改、提交、删除申请,以及查看申请详情与审批意见的功能。
贡献积分复核:提供查询申请、进行复核操作、保存操作结果,以及查看申请详情与审批意见的功能。
贡献积分查询:提供查询积分信息及查看其详细记录的功能。

7、制度管理

7.1合规审查

合规文件申请:提供查询文件、查看详情、新增、修改、删除、提交申请以及查看流程进展的功能。
合规审查初审:提供查询申请、查看详情、进行复核操作以及查看流程进展的功能。
合规审查复审:提供查询申请、查看详情、进行复核操作以及查看流程进展的功能。
已审文件查询:提供查询合规文件及查看其详细记录的功能。

7.2内外规章制度管理【内规库

内部规章制度管理:提供目录维护(增删改)、制度维护(增删改)及查看制度详情的功能。
外部规章制度管理:提供目录维护(增删改)、制度维护(增删改)及查看制度详情的功能。

7.3流程文件管理

流程文件绘制:提供查询、新增、修改、删除、提交流程文件,以及启动流程和查看流程进展的功能。
流程文件审核:提供查询文件、查看详情、驳回/通过审核、停用流程及查看流程进展的功能。
流程文件配置:提供查询文件、配置风险点、映射内/外规,以及查看并维护已关联内外规信息的功能。
流程文件部门维护:提供查询流程及调整流程使用部门的功能。

7.4 规章制度解读管理

规章制度解读申请:提供查询解读信息、新增解读、修改解读内容、删除解读、查看解读详情以及提交解读申请的功能。
规章制度解读复核:提供查询解读信息、进行复核操作以及查看解读详细内容的功能。
规章制度解读查询:提供查询解读信息及查看其详细记录的功能。

7.5风险点管理【风险点库

风险点维护:提供风险点的查询、新增、修改、删除、查看详情及导出至EXCEL的功能。
风险再评估:提供查询风险点并进行编辑的功能。
风险库查询:提供查询风险点及查看其详细记录的功能。
违规积分规则设定:提供规则的查询、新增、修改、停用、查看详情及导出至EXCEL的功能。

7.6 外规内化管理【外规库

外规内化建议管理:提供建议的查询、新增、修改、删除、查看详情以及指定相关部门的功能。
部门建议反馈:提供对查询到的建议进行意见反馈/回应及查看详情的功能。
合规部审核:提供对合规文件解读文件的查询、审查操作及查看其详细内容的功能。
外规内化查询:提供外规信息的查询及查看其详细记录的功能。

8、报告中心

8.1 专职合规员管理

计划报告编写:提供报告的查询、新增、修改、删除及查看详情功能。
合规计划审阅:提供合规计划报告的查询及查看详情功能。
专职日报审阅:提供专职日报报告的查询及查看详情功能。

8.2 合规报告

合规报告编写【总行】 & 合规报告编写【支行】:提供合规报告的查询、查看详情、新增、季报补交、删除及页面刷新功能。(注:总行与支行功能相同)
合规报告汇总:提供合规报告的查询及页面刷新功能。

8.3合规简报

合规简报申请:提供简报申请的查询、新增、修改、删除、查看详情、提交至合规部审核以及查看流程进展的功能。
合规简报初审:提供简报申请的查询、查看详情、进行初步审核(复核)及查看流程进展的功能。
合规简报复审:提供简报申请的查询、查看详情、进行二次审核(复核)及查看流程进展的功能。
合规简报查询:提供合规简报的查询及查看其详细记录的功能。

8.4 合规风险

风险提示下发:提供风险提示的编制(增/改/删)、详情查看、下发指定部门/人员及流程跟踪功能。
风险提示回复:提供风险提示的查询、签收反馈(回复)、详情查看及流程跟踪功能。
风险提示审查:提供风险提示的查询、审核处理(审查)、详情查看及流程跟踪功能。
风险提示查询:提供风险提示的综合查询、详情查看及流程跟踪功能。

9、举报中心

9.1阳光信箱
阳光信箱主要用于举报工作中出现的违规现象,该模块包含三个功能:举报申请、举报受理、举报查询。 

举报申请:提供举报信息的查询、新增、修改、删除、提交申请以及查看受理结果的功能。
举报受理:提供举报信息的查询、受理操作及查看其详细内容的功能。
举报查询:提供举报信息的查询及查看其处理结果与处理信息的功能。

9.2合规建议

提出建议:提供未提交建议的查询、新增、修改、删除草稿建议以及提交建议至合规部门的功能。
建议受理:提供已提交建议的查询、受理(审查处理)操作及查看建议详情的功能。
建议审核:提供建议详情的查询、兼职合规员进行审核整改操作的功能。
建议查询:提供建议的查询、受理(审查处理)操作及查看其详细内容的功能。

10、风险预警

10.1、违规处置【违规事件库】

违规处置管理:提供新增处置、登记处置内容及编辑/删除处置的功能。

10.2 贡献积分复核

功能:管理模型(新增/保存结构/设计/编辑/查看/删除)及处理积分审批(查看详情/保存操作/查看意见)。

11、系统管理

11.1、基础数控【风险案例库

风险案例管理:提供案例的查询、新增、修改、删除及查看详情功能。
业务管理:提供业务的查询、新增、修改、删除及查看业务结构功能。
事件等级配置:提供违规事件的查询、新增及删除功能。
系统管理人员配置:提供管理员的查询、新增、删除及保存申诉人员管理类型功能。
数据字典管理:提供字典字段的查询、新增及修改功能。
系统公告管理:提供公告的查询、发布及查看详情功能。

11.2、 附件模板

附件模板为系统导入提供了所有模板,用户下载相应的模板,在模板上填写数据就可以将数据批量上传至系统,附件模板包含两个功能:下载管理、模板管理。

 

下载管理:仅提供页面刷新功能。
模板管理:提供模板的新增、修改及删除功能(不含查询)。

11.3、系统配置

用户可以使用此功能添人员,架设组织架构等操作。

用户管理:提供用户信息的查询、新增、修改、删除、密码修改、分配岗位、批量分配人员及导出功能。
岗位管理:提供岗位的查询、新增、删除及分配人员功能。
组织岗位:提供为机构设置关联岗位及刷新岗位列表的功能。
菜单管理:提供菜单的新增、修改、删除、查看菜单结构及为菜单配置角色的功能。
组织架构管理:提供机构的新增、修改、删除、查看机构结构及绘制机构架构图的功能。
部门职责维护:提供对部门职责进行编辑维护的功能。
岗位职责维护:提供保存岗位基本信息和编辑维护岗位职责的功能。
角色管理:提供角色的查询、新增、修改、删除、分配权限及分配人员功能。

11.4、日志管理

日志管理为用户提供历史操作等信息的记录。

短信管理:提供短信的查询、查看详情及短信发送功能开关控制。
操作日志:提供操作记录的查询功能。
登录日志:提供登录信息的查询功能。

苏州银丰睿哲信息科技有限公司

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